Энергокомплекс АлЭС продолжит модернизацию

Инвестиции в развитие АО «АлЭС» в 2013 году составили без малого 9,2 млрд. тенге.
Эти данные в ходе общественных слушаний привел председатель правления АО «Алматинские электрические станции» Нурлан Мухамед-Рахимов, выступая с отчетом об итогах работы АлЭС в 2013 году. Традиционно отчеты компании вызывают большой общественный интерес. И на нынешнюю встречу с энергетиками наряду с представителями уполномоченных и государственных органов пришли представители потребителей, общественных объединений, СМИ, независимые эксперты. Такие публичные отчеты способствуют лучшему пониманию общественностью ситуации в энергокомплексе, решаемых им задач, и обоснованности тарифной политики. АлЭС в течение года не раз рассказывал и демонстрировал прессе модернизированные или новые объекты энергокомплекса. Теперь были названы ключевые показатели и цифры.
В частности, свыше 1,6 млрд. тенге из выше названой суммы было направлено только в модернизацию производства тепловой энергии. На ряде объектов была проведена реконструкция, закуплено и установлено новое оборудование, выполнены строительные работы.
Нурлан Мухамед-Рахимов также сообщил о том, что сформирована инвестиционная программа на 2014-2016 годы. В соответствии с ней только в производство тепловой энергии планируется инвестировать 13,1 млрд. тенге. В целом же, в соответствии с долгосрочной стратегией развития АО «АлЭС» на 2014-2022 годы, капиталовложения на обновление, реконструкцию, модернизацию и поддержание текущего уровня производства оцениваются в 111,4 млрд. тенге.
Цифры затрат в развитие очень высокие. Поэтому ожидаемо, что на фоне капиталоемкой модернизации основные финансово-экономические показатели деятельности АлЭС за 2013 год по регулируемым услугам ушли в минус. Так, убытки от производства тепловой энергии составили 815 млн. тенге: при годовой выручке 12 564 млн. тенге расходы составили – 13 379 млн. тенге. При этом реализовано было тепловой энергии 4,953 млн. Гкал, снижение потребления по сравнению с 2012 годом составило 10%. Убыток по услуге «подача воды по магистральным трубопроводам» составил 723,6 млн. тенге.
– Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности по регулируемым услугам показывает, что затратная часть тарифа неизменно растет, – подчеркнул Нурлан Мухамед-Рахимов. – Основными причинами роста затрат на производство тепловой энергии и подготовку воды является рост стоимости топлива и его транспортировки, услуг водоснабжения, материалов и услуги сторонних организаций. А тарифы на регулируемые услуги не покрывают в полной мере необходимый объем инвестиционных вложений.
Для решения всех стоящих задач и по причине дефицита собственных средств компания предполагает привлечь заемные средства и средства из Республиканского бюджета. Это позволит своевременно реализовать приоритетные проекты, чтобы обеспечить в дальнейшем надежное, бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы